蔣場鎮2021年鄉鎮財政預算執行情況和2022年財政預算
一、2021年財政預算執行情況
2021年是極不平凡的一年,面對疫情和汛情的雙重考驗,面對經濟下行壓力加大和不穩定不確定因素增多的雙重挑戰,我們在鎮委、鎮政府堅強領導下,在鎮人大有效監督和大力支持下,從增強“四個意識”、落實“兩個維護”的政治高度出發,緊緊圍繞鎮委鎮政府的決策部署,堅持穩中求進的工作總基調,全面貫徹新發展理念,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿眨σ愿翱匾咔?、促發展、惠民生、防風險,全鎮預算執行情況總體較好,保障了全鎮經濟社會健康發展。
(一)財政預算收入完成情況
2021年,全鎮可支配財政收入2717.66萬元,包括本級財政收入93.6萬元,比上年增長16%,轉移性收入2116.25萬元,基金收入507.81萬元。
1.本級一般公共預算收入2209.85萬元。
(1)體制補助收入717.95萬元。
(2)至2021年9月,全鎮稅收完成227.8萬元,占年計劃的67.8%,預計年底可完成全年稅收任務336萬元,稅收分成收入93.6萬元。
(3)專項轉移支付收入623.5萬元,其中:美麗鄉村建設資金350萬元;推進鄉村振興項目資金221萬元;突發公共衛生及應急資金20萬元;文化免費開放資金2.5萬元;其他項目資金30萬元。
(4)其他補助收入774.8萬元,其中:一事一議財政獎補45萬元;“以錢養事”58.6萬元;老區建設資金8萬元;扶持新型村級集體經濟資金50萬元;廁所革命建設獎補資金131.63萬元;增人增資及各項補助156.45萬元;追加及補助收入325.12萬元。
2.土地基金收入507.81萬元
(二)財政預算支出情況
1.2021年本級預算支出2209.85萬元(實際支出以年終決算數為準),其中:鎮政府機關人員經費支出376萬元;商品和服務支出92.2萬元;財政事業費支出165.87萬元;“以錢養事”經費支出58.6萬元;人社服務中心經費支出30.67萬元,福利院人員經費支出12.35萬元;退役軍人服務中心事業支出4.9萬元;村級轉移支付支出201.61萬元;廁所革命建設支出131.63萬元;“一事一議”獎補資金支出45萬元;美麗鄉村建設資金350萬元;推進鄉村振興項目建設資金支出221萬元;扶持新型村級集體經濟項目支出50萬元;其他支出470.02萬元。
2.土地基金支出507.81萬元。
(三)財政收支平衡情況
2021年,財政收支相抵,當年平衡。
2021年,我鎮以服務“三農”為工作重點,全面落實各項惠民惠農政策。2021年,我鎮發放各項補助2951.09萬元,其中:耕地地力保護補貼526.67萬元,一次性小麥補貼103.37萬元,水稻補貼18.61萬元,民政救助救災補助71.2萬元;農村合作醫療一般門診補償、慢性病補償、市內市外住院補償752.87萬元,農村居民養老保險費1478.37萬元,60歲及以上受益人數9203人。
二、2022年財政預算收支情況(草案)
2022年是繼建黨一百周年,全面開啟建設社會主義現代化建設新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一年,我鎮財政預算要緊緊圍繞鎮委鎮政府決策部署,堅持統籌推進疫情防控和經濟社會發展,加快鄉村振興和美麗鄉村建設步伐。調整優化支出結構,保障重點支出。大力壓減一般性支出,確保“三?!敝С龅拙€。進一步強化預算管理體制改革,推進預算管理一體化建設,確保圓滿完成全年財政工作任務。
(一)財政收入預算
2022年我鎮以開源節流為本,積極拓展財源,探尋財政收入新增點,2022年實現全鎮完成稅收任務352.8萬元,本級財政稅收收入98.28萬元,同時爭取上級部門各項項目建設資金,實現一般公共預算收入到達2398萬元。
(二)財政支出預算
在財政支出方面,堅持量入為出的原則,不列赤字預算。
1.鄉鎮人員經費和運轉支出950.35萬元,包括機關人員經費和運轉支出470萬元,財政事務支出168萬元,以錢養事支出59萬元,人社服務中心支出31萬元,福利院工作人員經費12.35萬元,退役軍人服務中心支出5萬元,村級運轉支出205萬元。
2.項目支出800萬元。
3.其他支出549.65萬元。
掃一掃在手機上查看當前頁面