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索引號
MB1A08302/2023-09141
分類
其他
發(fā)布機構
汪場鎮(zhèn)人民政府
發(fā)文日期
2023年04月14日
名稱
汪場鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況 和2023年財政預算(草案)的報告
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2023年04月14日

汪場鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況 和2023年財政預算(草案)的報告

發(fā)布時間:2023-04-14 08:57 來源:汪場鎮(zhèn)


各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會報告汪場鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算(草案),請予審議,并請與會人員提出寶貴意見。

一、2022年財政預算執(zhí)行情況

????2022年,我鎮(zhèn)的財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導及鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,認真貫徹落實黨的各項強農(nóng)惠農(nóng)政策、積極發(fā)揮財政職能作用、優(yōu)化收支結構,加強財政監(jiān)管,嚴格執(zhí)行“國庫集中支付”的要求,從嚴安排“三公”經(jīng)費,提高資金使用效益、不斷深化財政各項改革,較好地執(zhí)行了2022年度財政預算方案,圓滿完成了全年財政收支任務,具體情況如下:

(一)2022年全鎮(zhèn)一般公共預算總收入2167.96萬元,為調(diào)整預算的100%。

????1、2022年我鎮(zhèn)稅收分成收入84.86萬元。

2、2022年一般公共預算總收入2167.96萬元,占上年財政預算總收入2163.34萬元的100.21%。

(二)2022年一般公共預算總支出2167.96萬元,為調(diào)整預算的100%。

1、一般公共服務支出972.11萬元(其中:政府辦公廳及相關機構事務行政運行支出734.67萬元,財政事務支出237.44萬元)。

2、文化旅游體育與傳媒支出12.5萬元(其中:省文化活動專款 ?2.5萬元,文化和旅游專項支出10萬元)。

3、社會保障和就業(yè)支出81.69萬元(其中:人社服務中心支出31.04萬元,退役軍人管理事務站支出35.22萬,(其中:下崗志愿兵解困幫扶資金3.84萬元,困難退役軍人幫扶援助經(jīng)費(“解四難”)3萬元,退役軍人體系建設支出10.7萬元,福利院支出15.43萬元)。

???4、災害防治及應急管理支出42.8萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.17萬元(其中:社區(qū)經(jīng)費支出28.45萬元、社區(qū)禁毒工作經(jīng)費6.72萬元)。

6、農(nóng)林水支出1023.69萬元(其中:農(nóng)業(yè)服務中心以錢養(yǎng)事支出36.81萬元,畜牧服務中心以錢養(yǎng)事支出31.4萬元,文化廣電服務中心事務支出13.5萬元,村鎮(zhèn)服務中心事務支出 ?27.82萬元,民政服務中心事務支出11.5萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利項目支出11萬元,其他財政事務支出39.33萬元,綜治維穩(wěn)支出12.15萬元,村級轉移支付263.24萬元,行政村區(qū)劃調(diào)整獎勵經(jīng)費40萬元,村主職養(yǎng)保繳費補貼3.12萬元,對村級一事一議的補助支出76萬元,對村集體經(jīng)濟組織的補助50萬元,廁改資金6萬元,財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金383.82萬元(其中:財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目建設支出375.32萬元,扶貧工作經(jīng)費8.5萬元,)造林綠化資金17萬元,婦女兒童之家建設資金1萬元。)

2022年一般公共預算總支出2167.96萬元,為調(diào)整預算的100%。

收支相抵,當年預算平衡。

(二)政府性基金執(zhí)行情況

1、政府性基金預算收入情況

2022年,政府性基金總收入182.12萬元,為調(diào)整預算100%。其中:農(nóng)村基礎設施建設支出111.24萬元,征地和拆遷補償支出70.28萬元,其他國有土地使用權出讓收入安排支出0.6萬元)。

2、政府性基金預算支出情況

2022年,政府性基金總支出182.12萬元,為調(diào)整預算的100%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.12萬元。

2022年政府性基金收支相抵,當年平衡。

各位代表,2022年全鎮(zhèn)財政運行狀況雖然是良好的,但我們所做的工作與上級黨委的要求、人民群眾的期盼還有很大的差距,同時還存在著一些比較突出的問題:一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟總量不大,財政增收壓力繼續(xù)加大;二是財政收入結構不合理,可用財力仍然偏緊;三是各種社會矛盾相繼凸現(xiàn),財政的保障范圍不斷擴大,財政剛性支出不斷增加四是財政管理職能在不斷轉變,預算執(zhí)行存在一定偏差,財政管理、資金管理精細化、規(guī)范化水平有待進一步提高。這些問題,我們要繼續(xù)采取有效措施,認真加以解決。?

二、2023年度財政預算(草案)

2023年財政工作和預算編制,要全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的各項決策部署,堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新,按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規(guī)范透明、嚴格監(jiān)管”的原則,根據(jù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎與今后發(fā)展要求,公共財政預算收支擬作如下安排:?

????1.2023年度財政預算收入計劃安排2435.75萬元。

2.2023年財政預算支出計劃安排2435.75萬元,與當年財政收入預算安排持平。

(1)一般公共服務支出993萬元(其中:政府辦公廳及相關機構事務支出734萬元,鎮(zhèn)人大經(jīng)費支出4萬元,財政事務支出255萬元)。

2)文化體育與傳媒支出2.5萬元。

3)社會保障和就業(yè)支出53.43萬元(其中:人社服務中心支出31萬元,退役軍人管理事務站支出7萬元福利院支出15.43萬元)。

????4)災害防治及應急管理支出50萬元。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出485.45萬元(黨群服務中心建設450萬元,社區(qū)經(jīng)費支出28.45萬元,社區(qū)禁毒工作經(jīng)費7萬元)。

6農(nóng)林水支出851.37萬元(其中:農(nóng)業(yè)服務中心以錢養(yǎng)事支出36.81萬元,畜牧服務中心以錢養(yǎng)事支出31.4萬元,文化廣電服務中心事務支出13.5萬元,村鎮(zhèn)服務中心事務支出 ?27.82萬元,民政服務中心事務支出11.5萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利項目支出11萬元,其他財政事務支出39.33萬元,綜治維穩(wěn)支出12.15萬元,村級轉移支付263.24萬元,村主職養(yǎng)保繳費補貼3.12萬元,對村級一事一議的補助支出50萬元,財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金251.5萬元四好”農(nóng)村公路建設100萬元

三、2023年財政主要工作任務?

2023年我們要按照鎮(zhèn)人代會確定的工作目標和工作重點,銳意進取,踏實工作,圓滿完成全年財政預算收支任務,實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。重點做好以下幾個方面工作:?

(一)加大招商力度,努力培養(yǎng)稅源,確保完成收入任務。?

加強對我市2023年財政體制改革政策的分析研究,密切關注財稅改革動態(tài),及時掌握和應對市財政體制改革政策調(diào)整后對我鎮(zhèn)收入的影響,牢牢掌握稅收的主動權,確保稅源不流失。進一步加大招商力度,確保稅收持續(xù)、穩(wěn)定增長。強化財稅部門協(xié)作機制,形成齊抓共管局面。掌握動態(tài),落實措施,切實做到應收盡收,確保經(jīng)濟發(fā)展的成果充分反映到財稅增長上來。?

(二)聚力鄉(xiāng)村振興,強化支出保障,促進社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是突出抓好“三保”。大力壓減非生產(chǎn)性支出,堅持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè),牢固樹立過緊日子苦日子的思想。從嚴從緊編制部門預算,堅決做到無預算不支出、無績效不支出、非必要不支出。取消無效支出,調(diào)整標準過高的支出,切實降低行政運行成本,集中財力保工資、保運轉、保基本民生。

(三)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu),打造陽光財政。

一是認真落實預算一體化管理體制,推進預決算公開,提高財政管理績效;

二是強化非稅收入管理改革,統(tǒng)籌安排收支,提升財政科學化、精細化管理水平;

三是繼續(xù)做好“三資”監(jiān)管工作,按照《村民委員會組織法》和《天門市農(nóng)村集體“三資”管理實施辦法》嚴格監(jiān)管,盤活資產(chǎn),統(tǒng)籌安排資金,提高財政資金的運行質(zhì)量,促進我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟步入良性循環(huán)的軌道。?

 (四)突出科學管理,重點加強預算執(zhí)行力度。?

一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標,統(tǒng)籌各方面資金,集中財力辦大事,重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關運轉需求。不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理,強化票據(jù)管理,實現(xiàn)以票促收、應收盡收。

是加強動態(tài)監(jiān)督管理。鎮(zhèn)機關、財政所、人社中心全面推行公務卡制度,鎮(zhèn)直各單位、各村要嚴格執(zhí)行市政府出臺的財務管理規(guī)定,一律實行報賬制管理,切實增強財政支出的規(guī)范性和時效性;全鎮(zhèn)要嚴格遵守中央關于厲行節(jié)約,反對鋪張浪費的各項規(guī)定,按照公用經(jīng)費支出“負增長”的要求,嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出,讓財政資金的嚴監(jiān)管成為新常態(tài)。

三是加強國庫集中支付管理單位撥款、人員經(jīng)費、政府采購限額標準以上支出實行財政直接支付,其余支出實行財政授權支付,盡量使用銀行轉賬支付。規(guī)范財政庫款和銀行賬戶管理,全面清理、限期收回已經(jīng)發(fā)生的往來財政借款,進一步加大財政存量資金清理、整合力度。

各位代表,?2023年財政工作任重而道遠,增收節(jié)支任務依然嚴峻,但挑戰(zhàn)和機遇并存,困難與希望同在。讓我們堅定信心,振奮精神,克難攻堅,真抓實干,為圓滿完成2023年財政工作各項目標任務而努力奮斗。

??謝謝大家!


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