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索引號
MB1A08302/2025-03342
分類
其他
發布機構
天門市發展和改革委員會
發文日期
2025年01月24日
名稱
天門市發展和改革委員會價格認證中心2025年預算公開
文號
效力狀態
有效
發布日期
2025年01月24日

天門市發展和改革委員會價格認證中心2025年預算公開

發布時間:2025-01-24 10:58 來源:天門市發展和改革委員會


目 錄


第一部分 部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二 、部門預算單位構成

三、 人員構成

第二部分 2025年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分 2025年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分 名詞解釋



第一部分 天門市發展和改革委員會價格認證中心單位概況

一、單位的主要職責:

  1. 提供公共服務,維護公共利益。對紀檢監察、司法和行政機關辦理的涉嫌違紀案件、涉嫌刑事案件和行政訴訟、復議及處罰案件等工作中涉及的價格不明,或有爭議的,實行市場調節價的有形產品、無形資產和各類有償服務進行價格認定。

  2. 保障紀檢監察、司法和行政工作的順利進行。價格認定與紀檢監察、司法和行政相關工作之間是一種協助性工作關系,按照紀檢監察、司法和行政機關提出的價格認定協助內容進行價格認定,提供的價格認定結論作為這些機關辦理違紀違法案件、處理行政事務的依據和證據,為紀檢監察、司法和行政工作的順利進行提供支持保障。

二、部門預算單位構成

納入天門市發展和改革委員會價格認證中心2025年部門預算編制范圍的預算單位包括本中心

三、人員構成

天門市發展和改革委員會價格認證中心屬于公益性一類事業單位,共有全額撥款事業編制9名。


  1. 天門市發展和改革委員會價格認證中心

2025年預算情況說明


一、預算收支安排及增減變化情況

1預算收入情況:2025年預算收入總額138.73萬元,較上年預算減少13.18萬元,下降8.68%其中:一般公共服務支出112.14萬元,社會保障和就業支出12.08萬元,衛生健康支出4.95萬元,住房保障支出9.56萬元。收入減少主要原因是2025年人員減少,相應預算收入減少。

2預算支出情況:2025年預算支出總額138.73萬元其中:人員類項目支出106.75萬元, 公用經費項目支出13.98萬元,其他運轉類項目支出18萬元,特定目標類項目支出0萬元。本年支出構成為:一般公共服務支出112.14萬元,社會保障和就業支出12.08萬元,衛生健康支出4.95萬元,住房保障支出9.56萬元。支出減少主要原因是2025年人員減少,相應預算支出增加

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2025年預算支出安排機關運行經費13.98萬元。其中:辦公費2.25萬元、水費0.25萬元、電費0.65萬元、差旅費0.80萬元維修(護)費0.27萬元公務接待費0.18萬元工會經費0.63萬元福利費3.7萬元公務用車運行維護費3.00萬元其他商品和服務支出2.25萬元。

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

2025年“三公”經費預算3.18萬元。包括:公務接待費0.18萬元,公車運行維護費3.00萬元。


  1. 政府采購預算安排情況

2025年無政府采購項目支出。

五、國有資產占用情況

本單位占有使用國有資產均在發展和改革委員會資產賬戶上,實行統一管理。

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

根據《財政支出績效評價管理辦法暫行辦法》、《預算績效評價共性指標體系框架》等文件、制度中有關財政支出績效評價要求,我委將認真組織專班對2025年度部門整體支出績效開展績效自評。

















第三部分 2025年部門預算表

  1. 預算收支總表


  1. 預算收入總表  




  1. 預算支出總表








  1. 一般公共預算收支總表







  1. 一般公共預算支出總表

















  1. 一般公共預算基本支出表


  1. 一般公共預算三公經費表




  1. 政府性基金預算支出表


說明:天門市發展和改革委員會價格認證中心無政府性基金預算支出


  1. 項目支出表



  1. 國有資本經營預算支出表

說明:天門市發展和改革委員會價格認證中心無國有資本經營預算支出







第四部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

(四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

(五)“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(六)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(七)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

(八)對個人和家族的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

(九)政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金。

(十)政府采購:各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金購買貨物、工程和服務的行為。

(十一)收支二條線:收支兩條線是指政府對行政事業性收費、罰沒收入等財政非稅收入的一種管理方式,即有關部門取得的非稅收入與發生的支出脫鉤,收入上繳國庫或財政專戶,支出由財政根據各單位履行職能的需要按標準核定的資金管理模式。

(十二)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(十三)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面的支出。


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