天門市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門決算
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第一部分 編辦部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 編辦2019年度部門決算表(一級(jí)機(jī)關(guān))
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(七) “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 編辦2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 編辦部門概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院,省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī),研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件草案并組織實(shí)施。
2、協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)(以下簡稱黨政群機(jī)關(guān))及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革;負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理工作。
3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施;審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道場(chǎng)園區(qū)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案和事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項(xiàng);承擔(dān)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定審核報(bào)批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作;研究提出全市行政編制的分配、調(diào)整意見,管理全市政法專項(xiàng)編制。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)各部門之間、市級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道場(chǎng)園區(qū)之間的職責(zé)分工。
5、研究擬訂事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案;審核市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng);審核事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項(xiàng);負(fù)責(zé)對(duì)擬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職能審核提出意見。
6、負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實(shí)名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開工作。
7、監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。
8、監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實(shí)施情況,協(xié)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
9、組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理,負(fù)責(zé)并檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。
10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是市委主管機(jī)構(gòu)編制的工作部門,是市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),列市委機(jī)構(gòu)序列。市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、機(jī)構(gòu)編制科(市編委督查室)、事業(yè)單位登記科,下設(shè)市事業(yè)單位登記管理局。部門編制人數(shù)13人,其中:行政編制10人,事業(yè)編制3人。在職實(shí)有人數(shù)10人,其中:行政人員7人,事業(yè)人員3人。退休人員4人。
第二部分 編辦2019年度部門決算表(一級(jí)機(jī)關(guān))
(一)收入支出決算總表

(二)?收入決算表

(三)?支出決算表

(四)?財(cái)政撥款收入支出決算總表


(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表


(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 編辦2019年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
一、 2019年部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
?2019年度收入總計(jì)186.66萬元,支出總計(jì)186.66萬元。與上年度相比,收入總計(jì)增加14.69萬元,增加8.54%;支出總計(jì)增加14.69萬元,增加8.54%。增加原因主要是人員工資增加。
(二)收入決算情況
2019年度本年收入148.11萬元,其中:財(cái)政撥款收入148.11萬元,占100%。
(三)支出決算情況
2019年度本年支出162.82萬元,其中:一般公共服務(wù)中基本支出162.82萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2019年度本年收入186.66萬元,其中:財(cái)政撥款收入148.11萬元,占79.35%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入38.55萬元,占本年收入合計(jì)的20.65%。
2019年度本年支出186.66萬元,其中:一般公共服務(wù)支出162.82萬元,占本年支出合計(jì)的87.23%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.84萬元,占本年支出合計(jì)的12.77%。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為162.82萬元,其中:基本支出162.82萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加29.40萬元,減少22.04%。增加原因主要為人員工資支出增加。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
?2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算合計(jì)162.82萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:
人員經(jīng)費(fèi)131.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)31.57萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算數(shù)減少0.07萬元,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。其中:公務(wù)接待費(fèi)減少0.07萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明
(1)因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至 2019年底,本部門共有公務(wù)車輛0輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2019年無公務(wù)接待支出。
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)無變化。
二、重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
本部門(單位)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.57萬元,其中:辦公費(fèi)12.45萬元、印刷費(fèi)0.75萬元、郵電費(fèi)0.18萬元、差旅費(fèi)3.41萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、維修(護(hù))費(fèi)3.71萬元、租賃費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)招待費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.98萬元、福利費(fèi)4.02萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出2.07萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加13.17萬元。主要原因是:辦公費(fèi)及福利費(fèi)增加。
(二)關(guān)于政府采購支出說明
2019年度,本部門政府采購金額0萬元,其中:政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。比上年減少2.52萬元,減少原因主要是2019年度無政府采購支出。
(三)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日,本部門(單位)共有車輛0輛;單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明
本部門2019年度無預(yù)算績效管理項(xiàng)目。
(五)其他重要事項(xiàng)說明
無
第四部分 名詞解釋
一、部門決算,是指行政事業(yè)單位在年度終了,根據(jù)財(cái)政部門決算編審要求,在日常會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)上編制的、綜合反映本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件。
二、財(cái)政撥款收入:指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十三、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
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