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索引號
MB1A08302/2026-04287
分類
科技
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門市科技局
發(fā)文日期
2026年01月28日
名稱
天門市科學(xué)技術(shù)局2026年預(yù)算公開
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2026年01月28日

天門市科學(xué)技術(shù)局2026年預(yù)算公開

發(fā)布時間:2026-01-28 14:47 來源:天門市科學(xué)技術(shù)局

目 錄

第一部分??科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員構(gòu)成

第二部分??2026科學(xué)技術(shù)局預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預(yù)算安排情況

五、國有資產(chǎn)占用情況

六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

第三部分 ?2026年科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第四部分??名詞解釋

?

第一部分??學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)科技工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂全市科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策措施并組織實施。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策措施,并組織實施。

2.統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制,指導(dǎo)全市創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。推動科技園區(qū)建設(shè)。

3.編制市級科技計劃,擬訂市級規(guī)劃、政策措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)。

4.組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策措施。負(fù)責(zé)開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)申報,會同有關(guān)部門組織開展技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)申報。

5.牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)全市科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施全市創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。負(fù)責(zé)科技保密工作。

7.擬訂全市科技對外交流和科技人才交流的規(guī)劃、政策措施,組織開展全市對外科技合作與科技人才交流。會同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策措施,并組織實施。建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制。

8.負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。研究提出全市引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施,建立外國科學(xué)家、團(tuán)隊吸引集聚機(jī)制和外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會同相關(guān)部門做好因公出國(境)培訓(xùn)項目的管理工作。

9.負(fù)責(zé)市國防動員委員會有關(guān)科技動員工作。

10.完成上級交辦的其他任務(wù)。

11.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少對微觀管理和具體審批事項,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計劃管理改革,建立公開統(tǒng)一的市級科技管理平臺,減少科技計劃項目重復(fù)、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象。政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)做好項目管理相關(guān)具體工作。對科研機(jī)構(gòu)組建和調(diào)整事項不再進(jìn)行審核,重在加強(qiáng)規(guī)劃布局和績效評價。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌全市科技人才隊伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

科技部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室5個,包括:辦公室、高新技術(shù)科、農(nóng)村科技科、成果科、外國專家科。

科技部門所屬二級單位1個,包括:天門市科技創(chuàng)新發(fā)展中心。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

天門市科學(xué)技術(shù)局本級

三、人員構(gòu)成

天門市科學(xué)技術(shù)局編制人數(shù)17人,其中:行政編制15人,參公編制0人,事業(yè)編制1人,工勤編制1人。在職實有人數(shù)18人,其中:行政人員16人,參公人員0人,事業(yè)人員1人,工勤人員1人

離退休人員26人,其中:離休0人,退休26人。

?

第二部分 科學(xué)技術(shù)局預(yù)算編制情況說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2026年預(yù)算收入總額505.54萬元,比上年預(yù)算增加21.25萬元,增加4.39%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款505.54萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,單位資金收入0萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入增加主要原因是為保障科創(chuàng)供應(yīng)鏈平臺建設(shè)、國家高新區(qū)、國家級創(chuàng)新型縣市創(chuàng)建等業(yè)務(wù)開展,增加了特定目標(biāo)類項目支出。

2.預(yù)算支出情況:2026年預(yù)算支出總額505.54萬元,比上年預(yù)算增加21.25萬元,增加4.39%。其中:人員類項目支出309.14萬元,運轉(zhuǎn)類項目支出36.39萬元,其他運轉(zhuǎn)類項目支出0萬元,特定目標(biāo)類項目支出160萬元。本年支出構(gòu)成為:科學(xué)技術(shù)支出432.17萬元,占本年支出85.49%;社會保障和就業(yè)支出26.84萬元,占本年支出5.31%;醫(yī)療衛(wèi)生支出22.61萬元,占本年支出4.47%;住房保障支出23.92萬元,占全年支出4.73%。支出增加主要原因是為保障科創(chuàng)供應(yīng)鏈平臺建設(shè)、國家高新區(qū)、國家級創(chuàng)新型縣市創(chuàng)建等業(yè)務(wù)開展,增加了特定目標(biāo)類項目支出

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排及增減變化情況

2026年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額36.39萬元,比上年預(yù)算增加0.79萬元,增加2.22%。其中:辦公費4.25萬元、印刷費0.85萬元、水費0.34萬元、電費1.36萬元、郵電費1.7萬元、物業(yè)管理費0.51萬元、差旅費3.4萬元、維修費0.51萬元、會議費0.85萬元、培訓(xùn)費0.34萬元、公務(wù)接待費0.34萬元、工會經(jīng)費1.35萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元、其他交通費用11.02萬元、其他商品和服務(wù)支出6.08萬元。增加主要原因是人員增加

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026“三公”經(jīng)費預(yù)算3.84萬元,較上年預(yù)算無變化,其中:公務(wù)接待費0.34萬元,較上年無變化;因公出國(境)經(jīng)費0萬元;公車運行維護(hù)費3.5萬元較上年無變化

四、政府采購預(yù)算安排情

2025年政府采購預(yù)0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年底,本部門占有使用國有資產(chǎn)56.14萬元,主要資產(chǎn)為:一般公務(wù)用車1輛和辦公設(shè)備、家具用具等

六、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)

?

?

第三部分 2026科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開表

附表:2026科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開表

?

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:指本級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、人員類項目:指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出項目。

三、運轉(zhuǎn)類項目:指各部門和單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費項目和專項用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運行維護(hù)等的其他運轉(zhuǎn)類項目。

四、特定目標(biāo)類項目:指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

六、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國費用反映單位公務(wù)出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出含車輛購置稅及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待費用。

七、政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種公共采購管理制度,是一種政府行為。


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