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索引號
MB1A08302/2020-20522
分類
其他
發布機構
天門市統計局
發文日期
2019年04月25日
名稱
天門市統計局2019年部門預算
文號
效力狀態
有效
發布日期
2019年04月25日

天門市統計局2019年部門預算

發布時間:2019-04-25 00:00 來源:

  目 錄

  第一部分 天門市統計局概況 

  一、部門主要職能 

  二、部門預算單位構成 

  三、部門人員構成 

  第二部分 天門市統計局2019年部門預算情況說明 

  一、部門收入預算情況 

  二、部門支出預算情況 

  三、一般公共預算支出情況 

  四、政府性基金收支情況 

  五、機關運行經費情況 

  六、部門“三公”經費預算情況 

  七、政府采購預算安排情況 

  八、國有資產占用情況 

  九、預算績效管理情況 

  第三部分 天門市統計局2019年部門預算表 

  一、部門預算收支總表 

  二、部門預算收入總表   

  三、部門預算支出總表 

  四、一般公共預算收支總表 

  五、一般公共預算支出總表 

  六、一般公共預算基本支出表 

  七、政府性基金預算支出表 

  八、三公經費支出表 

  九、政府采購預算表 

  第四部分 名詞解釋

  

第一部分 天門市統計局概況 

  一、 部門主要職責

  1.承擔組織領導和協調全市統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律和法規,制定全市的統計規劃和基本統計制度,監督檢查統計法規和統計制度的實施。

  2.按照國家國民經濟核算體系和核算制度,組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查,核算全市國內生產總值,匯編提供全市國民經濟核算資料。

  3.會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查,匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。

  4.組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。

  5.組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。

  6.組織各鄉鎮、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查,統一核定、管理、公布全市性基本統計資料,定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息,組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

  7.對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

  8.審批市內部門統計標準,依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目,指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設,建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估,依法監督管理全市涉外調查活動。

  9.組織開展全市統計專業技術隊伍建設,會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作。

  10.建立健全和管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統,建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則,指導全市統計信息化系統建設。

  11.組織開展統計科學研究和指導統計學會工作,組織管理和實施社情民意調查工作。

  12.承辦上級交辦的其他事項。

  二、單位構成

  市統計局內設辦公室(法規科)、國民經濟綜合和核算科、工業和能源統計科、農村統計科、固定資產投資統計科、貿易外經和服務業統計科、人口和社會科技統計科,計算站等7科1站,下設個全額撥款事業單位天門市普查中心計算站(非獨立核算)。

  三、人員構成

  市統計局現有行政編制19個,事業編制6個。目前實有行政編制在職20人、事業編制在職6人、退休干部17人。

 

 第二部分 天門市統計局2019年部門預算情況說明

  一、部門收入預算情況

  2019年部門預算收入總額4680075元,較上年預算增加1338778元,增幅40.1%。增加的主要原因一是人員增加值,二是2018年沒有列入農業普查經費。

  二、部門支出預算情況

  2019年部門預算支出總額4680075元,較上年預算增加1338778元,增幅40.1%,增加原因同上。其中:一般公共服務4680075元。

  三、一般公共預算支出情況

  2019年一般公共預算支出總額4680075元,較上年預算安排增加1338778元,增幅40.1%。其中基本支出2850475元,項目支出1829600元。

  基本支出包括:(1)人員支出2690978元,較上年增加649387元,增幅31.8%;(2)日常公用支出159497元,較上年增加29391元,增加22.6%。

  項目支出包括:經常性項目支出1829600元。其中:(1)第四次經濟普查工作經費70萬,主要用于開展經濟普查工作。(2)“四上”企業統計人員崗位補貼66.96萬元,主要用于補貼“四上”企業的統計報表人員;(3)年鑒3萬,年報培訓費3萬;(4)其他專項40萬,主要用于保障統計報表工作。

  四、政府性基金情況

  2019年無政府性基金收入。

  五、機關運行經費情況

  2019年預算支出安排機關運行經費159497元,其中:辦公用品42000元、水費2800元、電費5600元、維護費2800元、郵電費8400元、差旅費28000元、印刷費3080元、會議費5600元、培訓費5600元、公務接待費2778元、公務用車運行維護費35000元、工會經費17839元。較上年增加29391元,增加22.6%。

  六、部門“三公”經費預算情況

  2019年“三公”經費預算37778元,去年增加446元,增幅1.2%。其中:公務接待費2778較上年增加446元,增長19.1%,原因為開展四經普工作需要;無因公出國(境);公務車輛預算35000元和去年持平。

  七、政府采購預算安排情況

    無

  八、國有資產占用情況

  2019年部門占有使用國有資產105.66萬元,主要資產為:一般公務用車1輛,其他固定資產59.30元,流動資產24.01萬元。

  九、預算績效管理情況

  無。

  十、其他需要說明的事項

  無。 

  

第三部分 天門市統計局2019年部門預算表

     一、部門預算收支總表

  

    

     二、部門預算收入總表

  

  

  

     三、部門預算支出總表

  

     

     四、一般公共預算收支總表

  

   
     五、一般公共預算支出總表

    

  

     六、一般公共預算基本支出表

  

     七、政府性基金預算支出表

  

  

     八、三公經費支出表

  

       
     九、政府采購預算表

  

  

第四部分 名詞解釋

  

  一、部門預算:是編制政府預算的一種制度和方法,由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

  二、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

  三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  五、“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  六、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  七、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

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