天門市信訪局2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員構(gòu)成
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門收入預(yù)算情況
二、部門支出預(yù)算情況
三、一般公共預(yù)算支出情況
四、政府性基金收支情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費情況
六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
七、政府采購預(yù)算安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、預(yù)算績效管理情況
第三部分 2019年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門預(yù)算收入總表
三、部門預(yù)算支出總表
四、一般公共預(yù)算收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、三公經(jīng)費支出表
九、政府采購預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 天門市信訪局部門概況
一、主要職能
天門市信訪局是正科級行政單位,內(nèi)設(shè)5個科室,下屬2個事業(yè)單位。主要有六個方面的職能:一是受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項;二是承辦上級和市人民政府交辦處理的信訪事項;三是協(xié)調(diào)處理重要信訪事項;四是督促檢查信訪事項的處理;五是研究、分析信訪情況,開展調(diào)查研究,及時向市人民政府提出完善政策和改進工作的建議;六是對市級人民政府其他工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導(dǎo)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)工作職責(zé),天門市信訪局內(nèi)設(shè):辦公室、信訪科、督辦科、復(fù)查復(fù)核科、辦信科、網(wǎng)絡(luò)科等6個科室;下設(shè)群眾信訪接待服務(wù)中心和網(wǎng)絡(luò)信訪信息中心2個事業(yè)單位。
三、人員構(gòu)成
信訪局部門編制人數(shù)16人,其中:行政編制8人,參公編制0人,事業(yè)編制8人,工勤編制1人。在職實有人數(shù)16人,其中:行政編制8人,參公編制0人,事業(yè)編制8人,工勤編制1人。
離退休人員5人。
第二部分 天門市信訪局2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門收入預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算收入總額277.1萬元,較上年預(yù)算增加131.42萬元,增長90.21%。其中:經(jīng)費撥款277.1萬元,納入金庫管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)余0萬元。
二、部門支出預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算支出總額277.1萬元,較上年預(yù)算增加131.42萬元,增長90.21%。
三、一般公共預(yù)算支出情況
2019年一般公共預(yù)算支出總額277.1萬元,較上年預(yù)算安排增加131.42萬元,增長90.21%。增長原因是:一是人員的增加;二是部分項目經(jīng)費納入了預(yù)算。具體情況包括:
1、基本支出182.84萬元,其中:(1)人員支出170.98萬元,較上年增加35.23萬元,增長24.18%。(2)日常公用支出11.86萬元,較上年增加1.93萬元,增長19.43%。
2、項目支出94.26萬元,其中:(1)信訪項目63.86萬元,主要用于綜治維穩(wěn)和保安律師費用。(2)人員經(jīng)費30.4萬元,主要用于所屬事業(yè)單位人員經(jīng)費。
政府性基金收支情況
2019年本部門無政府性基金預(yù)算收支。
機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年部門預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費11.86萬元,其中:辦公費2.85萬元、印刷費0.2萬元、水費0.19萬元、電費0.38萬元、郵電費0.57萬元、差旅費1.9萬元、維修費0.19萬元、會議費0.38萬元、公務(wù)接待費0.21萬元、公務(wù)車運行維護費3.5萬元、培訓(xùn)費0.38萬元、工會經(jīng)費1.1萬元。較上年預(yù)算增加1.93萬元,增長19.43%。增長原因是:人員的增加。
六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.71萬元,較上年預(yù)算增加0.03萬元,增加0.008%。其中:公務(wù)接待費0.21萬元,較上年增加0.03萬元,增加0.008%,原因為人員的增加;因公出國(境)經(jīng)費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%;公車運行維護費3.5萬元,較上年減少0萬元,下降0%。
七、政府采購預(yù)算安排情況
2019年本部門無政府采購預(yù)算收支
八、國有資產(chǎn)占用情況
2018年部門占有使用國有資產(chǎn)146.3495萬元,主要資產(chǎn)為:通用設(shè)備119.0991萬元,家具、用具等25.4004萬元,辦公軟件1.85萬元,一般公務(wù)用車1輛,單位價值10萬元(含)以上通用設(shè)備5套。
九、預(yù)算績效管理情況
我部門無預(yù)算績效管理
第三部分 天門市信訪局2019年部門預(yù)算表
(一)部門預(yù)算收支總表

(二)部門預(yù)算收入總表

(三)部門預(yù)算支出總表

(四)一般公共預(yù)算收支總表

(五)一般公共預(yù)算支出總表

(六)一般公共預(yù)算基本支出表

(七)政府性基金預(yù)算支出表

(八)三公經(jīng)費支出表

(九)政府采購預(yù)算表

第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
五、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):
1、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(項):指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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