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索引號
MB1A08302/2021-04518
分類
財政
發布機構
天門市信訪局
發文日期
2021年02月01日
名稱
天門市信訪局2021年部門預算
文號
效力狀態
有效
發布日期
2021年02月01日

天門市信訪局2021年部門預算

發布時間:2021-02-01 11:25 來源:天門市司法局

目 錄

第一部分 門概況

  1. 主要職責及機構設置情況

  2. 部門預算單位構成

  3. 人員構成

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分 2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表  

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 天門市信訪局概況

  1. 主要職責及機構設置情況

(一)主要職責

1受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項;

2承辦上級和市人民政府交辦處理的信訪事項;

3協調處理重要信訪事項;

4督促檢查信訪事項的處理;

5研究、分析信訪情況,開展調查研究,及時向市人民政府提出完善政策和改進工作的建議;

6對市級人民政府其他工作部門和鄉鎮人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。

(二)機構設置情況

天門市信訪局機關內設科室6個,包括:辦公室、信訪科、督辦科、復查復核科、辦信科、網絡科

天門市信訪局所屬二級單位2個,包括:群眾信訪接待服務中心和網絡信訪信息中心

  1. 部門預算單位構成

天門市信訪局2021年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個二級單位。

三、人員構成

天門市信訪局編制人數20人,其中:行政編制11人,參公編制0人,事業編制9人,工勤編制1人。在職實有人數16人,其中:行政人員8人,參公人員0人,事業人員7人,工勤人員1人。

離退休人員5人,其中:離休0人,退休5人。

第二部分 天門市信訪局2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額261.19萬元,較上年預算增加10.03萬元,增長4%。其中:一般公共預算財政撥款261.19萬元,占收入總額的100%;政府性基金收入0萬元,占收入總額的0%;納入專戶管理的非稅收入0萬元,占收入總額的0%;事業單位經營收入0萬元,占收入總額的0%;其他收入0萬元,占收入總額的0%;上年結余0萬元。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額261.19萬元,較上年預算增加10.03萬元,增長4%。按支出功能科目分:一般公共服務0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業0萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額261.19萬元,較上年預算增加10.03萬元,增長4%。增長原因是:人員的增加。具體包括:

(一)基本支出166.93萬元,占支出總額的63.91%。其中:1、人員支出156.7萬元,較上年增加24.1萬元,增長18.17%2、日常公用支出10.23萬元,較上年增加0.93萬元,增長10%

(二)項目支出94.26萬元,占支出總額的36.09%。其中:(1信訪項目63.86萬元,主要用于綜治維穩和保安律師費用。(2人員經費30.4萬元,主要用于所屬事業單位人員經費

  1. 政府性基金收支情況

2021年政府性基金預算收入0萬元,較上年預算增加0萬元,增長0%

2021年政府性基金支出0萬元,較上年預算增加0萬元,增長0%。按支出功能分類科目可分為:一般公共服務0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業0萬元。

  1. 機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費10.23萬元,較上年預算增加0.93萬元,增長10%。增長原因是:人員的增加。其中:辦公費2.25萬元、印刷費0.16萬元、水費0.15萬元、電費0.3萬元、郵電費0.45萬元、差旅費1.5萬元、維修費0.15萬元、會議費0.3萬元、公務接待費0.18萬元、公務車運行維護費3.5萬元、培訓費0.3萬元、工會經費0.99萬元

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算3.68萬元,較上年預算減少0.01萬元,與上年持平。其中:公務接待費0.18萬元,較上年減少0.01萬元,下降0%;因公出國(境)經費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%;公車運行維護費3.5萬元,較上年減少0萬元,下降0%

七、政府采購預算安排情況

2021本部門無政府采購預算收支.

八、國有資產占用情況

截至2020年底本部門占有使用國有資產65.44萬元,主要資產為:一般公務用車1輛,單位價值10萬元()以上通用設備0()

九、重點項目預算的績效目標

我部門無預算績效管理


第三部分 2021天門市信訪局部門預算表


?????一、部門預算收支總表

????二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表


第四部分 名詞解釋


一、一般公共預算財政撥款收入:指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務()黨委辦公廳(室)及相關機構事務()行政運行():指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務()政府辦公廳(室)及相關機構事務()一般行政管理事務():指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出()司法()法律援助():反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障():反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理()城鄉社區規劃與管理():指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出

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