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索引號
MB1A08302/2025-03995
分類
財政
發布機構
天門市醫療保障局
發文日期
2025年01月24日
名稱
天門市醫療保障基金核查中心2025年部門預算公開
文號
效力狀態
有效
發布日期
2025年01月24日

天門市醫療保障基金核查中心2025年部門預算公開

發布時間:2025-01-24 08:40 來源:天門市醫療保障局

目 錄

????第一部分 部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二 、部門預算單位構成

三、 人員構成

????第二部分 2025年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

????第三部分 2025年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

????第四部分 名詞解釋



第一部分 天門市醫療保障基金核查中心概況

一、主要職責及機構設置情況

(一)主要職責

1、具體承擔抽查、核實醫療保險經辦業務,規范醫保服務行為,開展醫療基金評價,配合基金監管科對全市范圍內發生的相關單位或個人涉嫌醫療保險欺詐情況和醫療保障領域違法違規行為進行核查;

2、對全市范圍內定點醫療機構、定點零售藥店等兩定機構在就醫(購藥)管理、支付范圍、支付標準、費用結算情況和履行協議情況進行核查;

3、配合市醫療保障局開展醫療保障基金評價、信息披露等工作。

(二)機構設置情況

天門市醫療保障基金核查中心內設下列四個科室:

1、綜合科。承擔黨務、文電、會議、政工、財務、后勤保障等日常辦公工作;

2、審核科。承擔零星報銷復核、定點醫藥機構智能審核,以及對鄉鎮醫保中心零星報銷和費用審核督導與培訓、考核等工作。

3、稽查一科。承擔定點住院醫療機構稽核與巡查(含病歷抽查)、綜合性報表、材料等工作,以及對鄉鎮醫保中心定點住院醫療機構稽核與巡查督導與培訓、考核等工作;

4、稽查二科。承擔定點門診醫療機構、定點零售藥店稽核與巡查、意外傷害調查認定,以及對鄉鎮醫保中心定點門診醫療機構、定點零售藥店稽核與巡查督導與培訓、考核等工作。

二、部門預算單位構成

納入天門市醫療保障基金核查中心2025年部門預算編制范圍的預算單位包括中心本級。

三、人員構成

天門市醫療保障基金核查中心編制人數16人,其中:事業編制16人。在職實有人數15人,其中:事業人員15人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。



第二部分 天門市醫療保障基金核查中心預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況:2025年預算收入總額188.69萬元,比上年預算減少24.78萬元,下降11.61%。其中:一般公共預算財政撥款188.69萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,單位資金收入0萬元,上年結余結轉0萬元。收入下降主要原因是人員經費減少。

2.預算支出情況:2025年預算支出總額188.69萬元,比上年預算減少24.78萬元,下降11.61%。其中:人員類項目支出168.56萬元,公用經費項目支出20.13萬元,其他運轉類項目支出0萬元,特定目標類項目支出0萬元。本年支出構成為:一般公共服務支出0萬元,占本年支出0%;社會保障和就業支出19.01萬元,占本年支出10.07%;衛生健康支出154.67萬元,占本年支出81.97%;住房保障支出15.01萬元,占本年支出7.95%。支出減少主要原因是人員經費減少。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2025年機關運行經費預算總額20.13萬元,比上年預算減少2.4萬元,下降10.65%。其中:辦公費3.5萬元、印刷費0.7萬元、郵電費0.2萬元、差旅費2.8萬元、維修(護)費0.08萬元、公務接待費0.28萬元、工會經費2.03萬元、福利費5.4萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他商品和服務支出2.14萬元。下降主要原因是人均公用經費減少。

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費預算3.28萬元,較上年預算減少0.04萬元,下降1.2%,其中:公務接待費0.28萬元,較上年減少0.04萬元,下降12.5%,原因為公務費減少;因公出國(境)經費0萬元;公車運行維護費3萬元,較上年不變。

四、政府采購預算安排情況

2025年無政府采購預算。

五、國有資產占用情況

截至上年底,本部門占有使用國有資產 46.49萬元,主要資產為:一般公務用車1輛2.8萬元、通用設備37.18萬元,家具用具6.51萬元

六、重點項目預算的績效目標


第三部分 2025年部門預算公開表


一、部門收支總表


二、部門收入總表


三、部門支出總表


四、財政撥款收支總表


五、一般公共預算支出表


六、一般公共預算基本支出表


七、一般公共預算“三公”經費支出表


八、政府性基金預算支出表

單位本年無政府性基金預算支出。


九、項目支出表

單位本年無項目支出。



十、國有資本經營預算支出表



單位本年無國有資本經營預算支出。



第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目:指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目:指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目:指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。


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