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索引號
MB1A08302/2020-20427
分類
其他
發(fā)布機構(gòu)
天門市招商局
發(fā)文日期
2018年04月09日
名稱
2018年天門市招商局部門預(yù)算
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2018年04月09日

2018年天門市招商局部門預(yù)算

發(fā)布時間:2018-04-09 00:00 來源:

目 錄

第一部分 天門市招商局部門概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分 天門市招商局2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

二、部門支出預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預(yù)算績效管理情況

第三部分 天門市招商局2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表  

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 門概況

一、部門主要職

天門市招商局為市政府直屬事業(yè)單位,負(fù)責(zé)直接組織全市招商引資工作。其主要職責(zé)是:參與制訂全市招商引資發(fā)展戰(zhàn)略;擬訂招商投資的有關(guān)辦法并組織實施;分析、研究全市招商引資情況及有關(guān)動態(tài);制定全市對外招商引資的年度責(zé)任目標(biāo);策劃全市招商引資項目,發(fā)布全市招商引資信息,指導(dǎo)和考核全市招商引資工作;組織、參與省市有關(guān)部門在國內(nèi)外的招商引資活動,負(fù)責(zé)全市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動;負(fù)責(zé)各專班和駐外辦事處的管理,組織和實施專班專業(yè)招商及駐外辦事處駐點招商工作;承辦上級交辦的其它事項。
   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

天門市招商局為事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機關(guān)辦公室、紡織服裝產(chǎn)業(yè)分局,機電汽配產(chǎn)業(yè)分局,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分局,農(nóng)產(chǎn)品及食品加工產(chǎn)業(yè)分局,新能源新材料產(chǎn)業(yè)分局,文化旅游產(chǎn)業(yè)分局及6個駐外辦事處。

部門人員構(gòu)成

市招商局現(xiàn)有在職職工33人,其中公務(wù)員編制18人,事業(yè)編制15名,無退休人員。

  

第二部分 天門市招商局2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門收入預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算收入總額295.76萬元,較上年預(yù)算增加201.85萬元,增長215%。其中:經(jīng)費撥款295.76萬元,納入金庫管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)余0萬元。

二、部門支出預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算支出總額295.76萬元,較上年預(yù)算增加201.85萬元,增長215%。其中:一般公共服務(wù)295.76萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)0萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算支出總額295.76萬元,較上年預(yù)算安排增加201.85萬元,增長215%。其中基本支出295.76萬元,項目支出0萬元。

基本支出包括:(1)人員支出278.18萬元,較上年增加192.71萬元,增長225%。(2)日常公用支出17.58萬元,較上年增加9.14萬元,增長108%。

四、政府性基金情況

沒有:2018年本部門無政府性基金預(yù)算收支。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年預(yù)算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費17.58萬元,其中:辦公用品和報刊費4.95萬元、水電費0.99萬元、維修(護)費0.33萬元、辦公電話及郵電費0.99萬元,差旅費3.3萬元、印刷費0.36萬元、會議費0.66萬元、培訓(xùn)費0.66萬元、公務(wù)接待費0.32萬元、公務(wù)用車運行維護費3.5萬元、工會經(jīng)費1.52萬元。較上年預(yù)算增加9.14萬元,增長108%。增長原因:2018年度機關(guān)人員編制增加。

六、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

反映部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況。包括“三公”經(jīng)費預(yù)算的年度對比,相關(guān)經(jīng)費測算安排的主要依據(jù)等。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.82萬元,較上年預(yù)算增加0.16萬元,增加4%。其中:公務(wù)接待費0.32萬元,較上年增加0.16萬元,增加100%;公車運行維護費3.5萬元,較上年增加0萬元,增長0%。原因:2018年機關(guān)人員編制增加。

、政府采購預(yù)算安排情況

2018年政府采購預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

2018年部門占有使用國有資產(chǎn)102.83萬元,主要資產(chǎn)為:辦公電腦、打印機、投影儀等辦公設(shè)備合計29.70萬;一般公務(wù)用車2輛,價值合計47.78(其中一輛價值29.90萬元,另一輛價值17.88萬元)辦公桌椅、會議室及檔案室辦公家具用具等合計25.35元。

九、預(yù)算績效管理情況

本部門2018年沒有預(yù)算績效管理項目

第三部分 天門市招商局2018年部門預(yù)算表 

   一、部門預(yù)算收支總表

二、部門預(yù)算收入總表  

三、部門預(yù)算支出總表

四、一般公共預(yù)算收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預(yù)算表


表一:2018年部門預(yù)算收支總表

  

表二:2018年部門預(yù)算收入總表

  

表三:2018年部門預(yù)算支出總表

 


表四:2018年一般公共預(yù)算收支總表

 

表五:2018年一般公共預(yù)算支出總表

 

   

表六:2018年一般公共預(yù)算基本支出表


表七:2018年政府性基金支出

表八:2018年三公經(jīng)費支出

 

表九:2018年政府采購預(yù)算表


第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):如:

1、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項):指紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

2、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(項):指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 
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