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索引號
MB1A08302/2026-04544
分類
其他
發布機構
天門市招商服務中心
發文日期
2026年01月28日
名稱
天門市招商服務中心2026年部門預算公開
文號
效力狀態
有效
發布日期
2026年01月28日

天門市招商服務中心2026年部門預算公開

發布時間:2026-01-28 10:20 來源:天門市招商服務中心

天門市招商服務中心2026年部門預算公開


目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職責及機構設置情況

二 、部門預算單位構成

三、 人員構成

第二部分 2026年部門預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

三、“三公”經費預算安排情況及增減變化情況

四、政府采購預算安排情況

五、國有資產占用情況

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分 2026年部門預算公開收支表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

第四部分 名詞解釋


第一部分 天門市招商服務中心概況

  1. 主要職責及機構設置情況

(一)主要職責

市招商服務中心是市政府直屬事業單位,為正科級,加掛市投資促進中心牌子。市招商服務中心貫徹落實中央關于招商引資工作的方針政策和決策部署,落實省委、市委工作要求,在履行職責過程中堅持和加強對招商引資工作的集中統一領導。主要職責是:

參與制定全市招商引資發展規劃;擬定招商引資的有關辦法并組織實施;分析、研究全市招商引資情況及有關動態;制定全市對外招商引資的年度責任目標;策劃全市招商引資項目,發布全市招商引資信息,指導和考核全市招商引資工作;組織、參與省市有關部門在國內外的招商引資活動,負責全市在境內外舉辦的招商引資活動;負責招商專班和駐外辦事處的管理,組織和實施專班專業招商及駐外辦事處駐點招商工作;為重點投資項目提供綠色通道服務;完成上級交辦的其他任務。

  1. 機構設置情況

天門市招商服務中心機關內設科室3個,包括:辦公室、信息統計科、項目服務科。

中心機關下設招商分中心6個,包括:紡織服裝產業招商分中心、裝備制造產業招商分中心、生物醫藥化工產業招商分中心、新興產業招商分中心、農副產品深加工產業招商分中心、文化旅游和現代服務業招商分中心。

二、部門預算單位構成

納入天門市招商服務中心2026年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下設機構。

三、人員構成

天門市招商服務中心機關事業編制15名,下設機構事業編制30名。2025年末在職員工實有人數40人,其中行政編制4人,事業編制36人。

離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。


第二部分 天門市招商服務中心預算編制情況說明

一、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況:2026年預算收入總額1290.05萬元,比上年預算增加150.75元,增長13.23%。其中:一般公共預算財政撥款1290.05萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入 0萬元,財政專戶管理資金收入 0萬元,單位資金收入 0萬元,上年結余結轉 0萬元。收入增加主要原因是人員增加,基本經費預算比上年增加150.75萬元。

2.預算支出情況:2026年預算支出總額 1290.05萬元,比上年預算增加150.75萬元,增長13.23%其中:人員類項目支出 514.07萬元,比上年增加139.34萬元,增長37.18% 公用經費項目支出 55.98萬元,比上年增加11.41萬元,增長25.60%其他運轉類項目支出 0萬元特定目標類項目支出 720萬元與上年持平。本年支出構成為:一般公共服務支出1167.70萬元,占本年支出90.51%;社會保障和就業支出55.30萬元,占本年支出4.29%;醫療衛生支出22.55萬元,占本年支出1.75;住房保障支出44.50萬元,占本年支出3.45%。支出增加主要原因是人員增加,基本經費支出比上年增加150.75萬元。

二、機關運行經費預算安排及增減變化情況

2026年機關運行經費預算總額 55.98萬元,比上年預算增加11.41萬元,增長25.60%。其中:辦公費 46.33萬元、公務接待費0.82萬元、工會經費2.83萬元、公務用車運行費3萬元、其他交通費用3萬元。機關運行經費增長主要原因是人員增加

三、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年“三公”經費預算3.82萬元,較上年預算增加0.24萬元,增長6.70%,其中:公務接待費0.82萬元,較上年增加0.24萬元,增長4.14%,原因為本年預算人員比上年度增加;因公出國(境)費 0萬元,與上年持平;公務用車運行費3萬元,與上年持平。

四、政府采購預算安排情況

2026年政府采購預算0萬元,與上年持平

五、國有資產占用情況

截至上年底,本部門占有使用國有資產93.68元,主要資產為:通用設備60.54萬元(含車輛24.99萬元),家俱用具33.14萬元。我中心沒有土地和房屋,辦公樓系租用,單位價值10萬元()以上通用設備1臺,系一般公務用車,原值24.99萬元。

六、重點項目預算的績效目標

為認真貫徹落實市委經濟工作會議精神,深入實施招商引資“一號工程”,大力開展產業鏈招商、以商招商、商會招商,加快建設新時代僑鄉,2026年招商引資目標計劃如下:2026年全市計劃新簽約項目不少于110個,項目投資總金額不低于600億元。鼓勵引進一批產業鏈延鏈、補鏈、強鏈項目和產業集群項目。加強外資招引,力爭全年引進1個以上合同外資1000萬美元的項目。




第三部分 2026年部門預算公開表

附表:2026年部門預算公開表

一、部門收支總表





二、部門收入總表



三、部門支出總表











四、財政撥款收支總表








五、一般公共預算支出表



六、一般公共預算基本支出表





七、一般公共預算“三公”經費支出表


八、政府性基金預算支出表


九、項目支出表



十、國有資本經營預算支出表





第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、人員類項目:指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出項目。

三、運轉類項目:指各部門和單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發生的公用經費項目和專項用于大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統運行維護等的其他運轉類項目。

四、特定目標類項目:指部門和單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

五、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

六、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

七、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。


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