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索引號
MB1A08302/2021-04485
分類
財政
發布機構
中共天門市委宣傳部
發文日期
2021年02月01日
名稱
中共天門市委宣傳部2021年部門預算
文號
效力狀態
有效
發布日期
2021年02月01日

中共天門市委宣傳部2021年部門預算

發布時間:2021-02-01 10:34 來源:中共天門市委宣傳部


目 錄


第一部分 門概況

一、?主要職責及機構設置情況

二、?部門預算單位構成

三、??人員構成

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、部門預算收入情況

二、部門預算支出情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分 2021年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表  

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋


第一部分 ??市委宣傳部概況


一、?主要職責及機構設置情況

(一)主要職責

1.貫徹落實中央關于宣傳思想文化工作方針政策,擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃。按照市委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

2.貫徹落實中央、省委關于意識形態工作的決策部署,統籌協調全市黨的意識形態工作,組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合巡察工作開展專項檢查。

3.統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳、理論宣講工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工作。

4.負責規劃組織全市思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作。組織協調全市國防教育工作。

5.統籌分析研判和引導全市社會輿論,指導協調全市各新聞單位工作,組織全市突發公共事件應急新聞工作。

6.統籌協調全市互聯網宣傳管理和輿論引導工作,維護網絡意識形態安全。指導市內重點新聞網站規劃建設,推動移動互聯網陣地建設管理,會同有關部門推動傳統媒體與新興媒體融合發展。負責網站轉載新聞稿源的管理。

7.督促落實網絡安全責任制。組織開展全市各領域網絡安全和信息化重大問題研究、重大事項督促落實,協調處理網絡安全和信息化重大突發事件及其應急工作。組織開展網絡輿情信息收集分析研判工作,掌握網絡輿情動態。負責互聯網信息內容監督管理執法,組織開展網絡輿論生態治理,處置和查刪網上有害信息,依法依規查處違法違規網絡行為。推動網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設。組織開展網絡安全和信息化干部教育培訓和人才隊伍建設。

8.統籌指導全市輿情信息工作,組織協調開展全市輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。

9.擬訂全市新聞出版業的管理政策措施并督促落實,管理新聞出版行政審批及相關行政事務,統籌規劃和指導協調新聞出版業發展,監督管理出版物內容和質量。負責省級媒體駐天門機構的協調服務工作。

10.監督管理全市印刷業,協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責監管全市電影放映工作。

11.統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。

12.對新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議。統籌指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。

13.貫徹落實中央、省委對外宣傳工作戰略、方針政策和對外宣傳事業發展總體規劃,統籌協調全市對外宣傳工作,擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導協調全市新聞發布工作,推動新聞發言人制度建設。

14.組織協調全市精神文明建設工作,承擔市精神文明建設指導委員會日常工作。

15.受市委委托,會同市委組織部管理新聞、文化等市直宣傳文化單位的領導干部,對鄉鎮(街道)宣傳委員的任免提出意見。組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

16.歸口領導市文化和旅游局、市廣播電視臺、天門日報社、省新華書店天門分公司、湖北廣電網絡天門分公司。

17.完成上級交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

市委宣傳部機關內設科室8個。分別是:辦公室、政工科、宣傳科、理論科、新聞科、文明創建科、網信科、出版電影科。

下設公益一類事業單位2個,分別是:市輿情應急指揮中心,市新時代文明實踐中心辦公室。

二、部門預算單位構成

納入市委宣傳部2020年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關及下屬2個二級單位。

三、人員構成

市委宣傳部及所屬事業單位編制人數37人,其中:行政編制21人,事業編制16人。在職實有人數29人,其中:行政人員18人,事業人員11人。

離退休人員4人,其中:退休4人。


第二部分 市委宣傳部2021年部門預算情況說明


一、部門預算收入情況

2021年部門預算收入總額887.55萬元,較上年預算增加218萬元,增長25%。其中:一般公共預算財政撥款833萬元,占收入總額的94%;上年結余54.54萬元,占收入總額的7%。。

二、部門預算支出情況

2021年部門預算支出總額887.55萬元,較上年預算增加218萬元,增長32%。按支出功能科目為,一般公共服務887.55萬元。

三、一般公共預算支出情況

2021年一般公共預算支出總額887.55萬元,較上年預算增加218萬元,增長32%。增長原因是:項目支出經費增加。具體包括:

(一)基本支出302萬元,占支出總額的34%。其中:1、人員支出285.49萬元,較上年增加28.33萬元,增長10%。2、日常公用支出16.52萬元,較上年增加1.34萬元,增長8%。

(二)項目支出585.54萬元,占支出總額的66%。其中:1)報刊征訂費45萬元,主要用于全市黨報黨刊征訂補助;(2)中心組理論學習專項經費20萬元,用于市委中心組全年的理論學習支出;(3)記者接待專項開支10萬元,用于全年各級各類記者的接待開支;(4)國防教育辦公經費2萬元,用于國防教育工作日常開支;(5)社科聯專項經費5萬元,用于我市社科聯日常工作運行經費;(6)輿情應急中心運行費30萬元,用于輿情應急指揮中心日常的工作開支;(7)十星級文明戶獎金20萬元,用于我市十星級文明戶的評選獎金;(8)延安精神研究會專項開支10萬元,用于我市延安精神研究會的日常工作開支;(9)陸羽茶文化研究會8萬元,用于研究會日常支出;(10)網絡輿情監測服務費16萬元,用于我市網絡輿情監測軟件的年使用費;(11)志愿者服務項目經費200萬元,用于組織我市志愿者活動的相關支出;(12)新時代文明實踐中心辦公室運行經費60萬元;(13)新媒體社會貢獻獎獎金30萬元,用于獎勵對我市網絡宣傳做出貢獻的新媒體;(14)對外宣傳部工作經費55萬元,用于我市對上對外宣傳工作支出;(15)全市“掃黃打非”專項工作經費5萬元,用于全市“掃黃打非”工作支出;(16)全市全民閱讀專項工作經費5萬元,用于組織全市全民閱讀活動支出;(17)全市正版軟件工作經費10萬元;用于全市正版軟件工作相關支出。2021年當年項目預算共計531萬元,較上年增加270萬元,增長51%。上年度項目結轉54.54萬元, 2021年度項目支出經費總計585.54萬元。

四、政府性基金收支情況

2021年部機關無政府性基金收入。

五、?機關運行經費情況

2021年部門預算安排機關運行經費16.52萬元,較上年預算增加1.31萬元。其中:辦公費4.35萬元、印刷費0.32萬元、水費0.29萬元、電費0.58萬元、郵電費0.87萬元、差旅費2.9萬元、維護費0.29萬元、會議費0.58萬元、培訓費0.58萬元、接待費0.29萬元、公車運行費3.5萬元、工會經費1.97萬元。

六、部門“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算3.78萬元,較上年預算增加0.02萬元。其中:公務接待費0.28萬元,較上年增加0.02萬元,;公車運行維護費3.5萬元,同上年度持平。

七、政府采購預算安排情況

2021年無政府采購預算計劃。

八、國有資產占用情況

截至2020年底本部門占有使用國有資產143.59萬元,主要資產為:一般公務用車1輛,單位價值17.98萬元,一般通用設備(機關辦公設備和辦公家具)合計價值80.25萬元,無形資產45.36萬元。

九、重點項目預算的績效目標

部機關沒有符合績效管理條件的重點項目。


第三部分 市委宣傳部2021年部門預算表


一、部門預算收支總表


二、部門預算收入總表  


三、部門預算支出總表


四、一般公共預算收支總表


五、一般公共預算支出總表


六、一般公共預算基本支出表


七、政府性基金預算支出表


八、三公經費支出表


九、政府采購預算表



第四部分 名詞解釋


一、一般公共預算財政撥款收入:指本級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項):反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

4、社會保障和就業(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障(項):反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7、節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

8、鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指用于城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。


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